O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. Zdravotníků 248/7 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 14.03.2023 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 506615 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ BRAMITOB, INH SOL 56X300MG/4ML Obch.ta BAL Colostrum Forte 180g, 2 KS Compeed nápl. na opary, 4 KS Corega Bio Formel Tabs 136, 68 KS Corega dvojitá síla čisticí tablety 36ks, 1 BAL DULSEVIA 30 MG, POR CPS ETD 30X30MG 1 BAL GAZA SKLADANA KOMPRESY STER. ST, ERILUX 8 VRST 80173 5 KS GUM škrabka na jazyk Dual Action G760MB, 1 KS Chránič sluchu Spark-5 párů 7812, 5 KS LIFTEA Kurkumin tob.30, 2 BAL NUTREND Carbosnack borůvka 50g, 5008997937 1 KS NUTREND Carbosnack zelené jablko 50g, 1 KS NUTRIDRINK S PŘÍCHUTÍ ČOKOLÁDOVOU, POR SOL 4X2 24 BAL NUTRISON, POR SOL 1X500ML 180 KS SILDENAFIL MYLAN, 100MG TBL FLM 8 2 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 77 305,98 Celkem s daní : 85 858,56