Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ Bruml Petr - vzduchotechnika, s.r.o. Nezvěstice 117 332 04 Nezvěstice IČO: 26367971 VYSTAVIL: CVRČEK Jan Bc. CVRCEKJ@fnplzen.cz 377 103 297 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-30/23/Cv DATUM: 8.2.2023 TEXT OBJEDNÁVKY Na základě Vaší cenové nabídky (č. CNB-23004) ze dne 7.2.2023 u Vás objednáváme roční kontrolu provozuschopnosti požárních klapek (PPK) ve FN Plzeň areál Bory. Předmět objednávky: - provedení kontroly provozuschopnosti požárních klapek (PPK) - vystavení protokol o provozuschopnosti požárních klapek (PPK) Místo plnění: pavilon 21, 22, 54, 59, kolektor, FN Plzeň - Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň Cena dodávky je 51 900,- Kč bez DPH. Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 301 00 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Termín dodání Termín provedení dle harmonogramu platných revizí rok 2023 Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.