Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ SAFEROAD Czech Republic, s.r.o. Plzeňská 666 330 21 Líně IČO: 25229761 VYSTAVIL: LATISLAV Aleš LATISLAVA@fnplzen.cz 377 103 829 OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-70/22/La DATUM: 8.11.2022 TEXT OBJEDNÁVKY Vážení, tímto objednávám dle CN č.: 224543 ze dne: 3.11. 2022 instalaci SDZ dle nového dopravního generelu v provozu FN Plzeň Bory. Objem poptaných prací viz. složka "Poptávka". Termín instalace: co nejdříve. Cena za vše max. do: 111.000,- Kč (vč. DPH). Platební podmínky: Úhrada za provedené služby bude provedena na základě daňového dokladu – dále jen faktury, odeslané do FN Plzeň nejpozději do 7 kalendářních dnů od DUZP. Součástí faktury musí být výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený zástupcem objednatele. Splatnost faktury je 30 kalendářních dní od data vystavení. FN Plzeň je plátcem DPH. Fakturu zašlete elektronicky včetně příloh ve formátu PDF na e-mail: fakturace@fnplzen.cz. Není-li možné zaslat fakturu elektronicky, odešlete ji poštou na fakturační adresu: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. V případě, že na faktuře nebudou uvedeny správné fakturační údaje, bude Vám faktura vrácena zpět k opravě. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.