O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 29.11.2022 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 489169 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ AESCIN-TEVA, POR TBL ENT 90X20MG 10 BAL AULIN, GRA 15X100MG(SACKY) Obch.ta KS FORTRANS, POR PLV SOL 4 20 BAL FURORESE 125, TBL 30X125MG 1 KS FURORESE 125, TBL 50X125MG 2 KS FURORESE 250, TBL 50X250MG 2 KS GRANISETRON KABI 1 MG/ML, INJ+INF CNC SOL 5X3M 5 KS NUTRIDRINK COMPACT S PŘÍCHUTÍ KÁVY, POR SOL 4X 4 BAL NUTRINI MULTI FIBRE, POR SOL 12X500ML 2 BAL ROCURONIUM BROMIDE HAMELN, 10MG/ML INJ/INF SOL 100 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 56 194,27 Celkem s daní : 62 004,28