O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 15.09.2022 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 477956 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ CUROSURF, 80MG/ML ETP ISL SUS 2X1,5ML 3 BAL DOSTINEX, 0,5MG TBL NOB 8 II Obch.ta BAL ELIQUIS 5 MG, TBL FLM 28X5MG Obch.ta BAL EvoTears 3 ml, 2 KS FRAXIPARINE 10x0,4ML, 9500IU/ML INJ SOL ISP 10 85 BAL FRAXIPARINE FORTE 10x0,6ML, 19000IU/ML INJ SOL 6 BAL FUROSEMID HAMELN, 10MG/ML INJ SOL 10X2ML 30 BAL GEFITINIB ZENTIVA, 250MG TBL FLM 30X1 5 BAL HemaGel PROCTO čípky 10ks, 2 BAL Hylo-Comod 10ml, 7 KS Hylo-Gel 10ml, 1 KS LEROS Meduňka 20x1g, 0098505 2 BAL LIPOVÝ ČAJ LEROS, SPC 20X1.5GM(SÁČKY) 0096958 2 KS NORADRENALIN LECIVA, INJ 5X1ML/1MG Obch.ta KS Recugel oční gel 10g, 3 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 116 192,37 Celkem s daní : 127 972,28