O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 30.06.2022 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 465465 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ELOCOM, 1MG/G CRM 1X15G 1 KS FRESUBIN HP ENERGY, POR SOL 15X500ML 4 BAL KALIUM CARBONICUM, 3CH-30CH GRA 1X4G 5011766838 1 KS LYSODREN, POR TBL FLM 100X500MG 2 KS NUTRISON ADVANCED PEPTISORB, POR SOL 1X1000ML 98 KS QUETIAPIN MYLAN, 300MG TBL FLM 60 2 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 57 346,53 Celkem s daní : 64 594,02