O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 20.04.2022 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 452328 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ESPUMISAN KAPKY 100 MG/ML, 100MG/ML POR GTT EM 3 KS Hylo-Comod 10ml, 7 KS Lactobacillus acidophilus tob.60 bez laktózy, 4 BAL MONOTAB 20, 20MG TBL NOB 20(2X10) 1 BAL NORADRENALIN LECIVA, INJ 5X1ML/1MG Obch.ta KS NORADRENALIN LÉČIVA, IVN INF CNC SOL 5X5ML Obch.ta BAL Nutrison Protein Intense 500ml, 28 KS Peptamen Intense 12x500ml, 1 BAL Peroxid vodíku 3% 100 ml, 20% DPH 11 PLAQUENIL, TBL OBD 60X200MG 4 KS SUPP.GLYCERINI SANOVA Glycerín.čípky Extra 3g 7 BAL THIAMIN LECIVA, INJ 10X2ML/100MG 30 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 119 430,33 Celkem s daní : 131 881,18