O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. I. P. Pavlova 185/6 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 02.09.2021 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 418539 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ AESCIN-TEVA, POR TBL ENT 90X20MG 10 BAL DIPHERELINE S.R. 11,25 MG, INJ PLQ SUS PRO 1+1 15 BAL CHOLAGOL, GTT 1X10ML 2 KS KETOSTERIL, TBL 1X100 1 KS MAGNESIUM SULFATE KALCEKS, 200MG/ML INJ/INF SO 30 BAL MILGAMMA N, INJ 5X2ML 4 KS NUTRIDRINK JUICE STYLE S PŘÍCHUTÍ JAHODOVOU, P 6 BAL OPHTHALMO-HYDROCORTISON LECIVA, UNG OPH 1X5GM 5 KS SANORIN 1 PM, 1MG/ML NAS GTT SOL 1X10ML 20 KS TADOGLEN 200MG/50MG/200MG, TBL FLM 100 1 BAL TENOLOC 200, POR TBL FLM 30X200MG 24268414 1 BAL THIOGAMMA TURBO SET 600 MG, INJ SOL 10X50ML 3 BAL TUSSIN, POR GTT SOL 1X25ML 10 KS VARDESSIN, 20IU/ML INJ SOL 10X1ML 1 BAL XALACOM, OPH GTT SOL 1X2.5ML 2 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 63 710,81 Celkem s daní : 70 116,23