O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. I. P. Pavlova 185/6 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 24.06.2021 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 409432 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ 0.9% W/V SODIUM CHLORIDE I.V., INJ 20X10ML 10 KS AULIN GEL, DRM GEL 1X100GM/3GM 4 BAL Aulin Gel, drm.gel.1x50gm/1.5gm 4 KS NUTRISON ENERGY MULTI FIBRE, POR SOL 1X1500ML 270 KS _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 66 149,58 Celkem s daní : 75 983,44