O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHOENIX lékárenský velkoobchod, s.r.o. I. P. Pavlova 185/6 K pérovně 945/7 779 00 Olomouc 102 00 Praha IČO: 00098892 IČO: 45359326 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ45359326 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 09.12.2020 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 382673 Určeno pro: Hlavní výdejna - prodej _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ ATROVENT N, INH SOL PSS200X20RG Obch.ta KS PRADAXA 110 MG, POR CPS DUR 60X1X110MG Obch.ta BAL PRADAXA 150 MG, POR CPS DUR 60X1X150 MG Obch.ta SPIOLTO RESPIMAT, 2,5MCG/2,5MCG/DÁV INH SOL 3X 3 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 56 610,71 Celkem s daní : 62 271,87