O B J E D N Á V K A Upozorňujeme, že splatnost faktur FNOL je 60 dní. _________________________________________________________________________________________________ Objednatel: Dodavatel: Lékárna Fakultní nemocnice Olomouc PHARMOS, a.s. I. P. Pavlova 185/6 Těšínská 1349/296 779 00 Olomouc 716 00 Ostrava IČO: 00098892 IČO: 19010290 DIČ: CZ00098892 DIČ: CZ19010290 Bankovní spojení: Zák.číslo: Číslo účtu: 36334811/0710 Datum obj: 25.11.2020 _________________________________________________________________________________________________ Objednávka číslo: 380808 Určeno pro: HVLP - sklad _________________________________________________________________________________________________ Název+Popis Katalog. č. Počet MJ BUTYLSKOPOLAMINIUM BROMID KALCEKS, 20MG/ML INJ 10 BAL CALCICHEW D3, CTB 20 2 KS DIPHERELINE S.R. 11,25 MG, INJ PLQ SUS PRO 1+1 20 BAL DOLGIT, CRM 1X50GM/2.5GM 2 KS LEPONEX 25 MG, 25MG TBL NOB 50 I 1 BAL MESOCAIN, GEL 1X20GM 100 KS NASIVIN 0,01%, NAS GTT SOL 1X5ML 3 KS NUTILIS POWDER, POR PLV 1X300GM 3 KS NUTRISON MULTI FIBRE, POR SOL 1X1000ML-VA 16 KS SUMATRIPTAN MYLAN 50 MG, POR TBL FLM 6X50MG 3 BAL VITAMIN B12 LECIVA 300RG, INJ 5X1ML/300RG 3 KS VOLTAREN FORTE, 2,32% GEL 100G 1 KS XADOS 20 MG TABLETY, POR TBL NOB 50X20MG 2 BAL _________________________________________________________________________________________________ Celkem bez dane: 89 513,71 Celkem s daní : 98 596,73