OBJEDNÁVKA č. 2020/III-Ži/01-014 ze dne 7. 1. 2020 číslo objednávky uvádějte při korespondenci a fakturaci Dodavatel: WTCH plyn.servis s.r.o. Revoluční 1404 735 32 Rychvald IČO 29457319 DIČ CZ29457319 Objednatel - fakturační a korespondenční adresa: Zoologická zahrada a botanický park Ostrava, příspěvková organizace Michálkovická 2081/197, 710 00 Ostrava IČ: 00373249, DIČ: CZ00373249 č.ú: 2339-761/0100, KB, a.s. zastoupena: Ing. Petr Čolas, ředitel Vyřizuje: xxxa energetik Tel: +xxx E-mail: xx Předmět objednávky: Objednáváme u Vás výměnu plynového kotle pro 1NP po havárii v objektu rodinného domu na Michálkovické 213, provedení nového odkouření a všech potřebných zkoušek a revizí. Termín: Do 10.1. 2020 Cena plnění: Max. do 60 000 bez DPH Místo : Platební podmínky: Úhrada konečné faktury bude provedena převodem z účtu. Splatnost je 14 dní. Dodavatel vystaví fakturu – daňový doklad na cenu plnění nejdříve ke dni řádného předání a převzetí dodávky/služby. Součástí faktury bude v příloze potvrzený dodací list/soupis provedených prací (pokud faktura není zároveň dodacím listem a soupisem prací). Faktura musí obsahovat náležitosti zákona o dani z přidané hodnoty v platném znění a musí obsahovat číslo objednávky. V ostatních ujednání se řídí ustanoveními Občanského zákoníku v platném znění. Za objednatele: Potvrzení dodavatele: ............................................................ ............................................................ xxx, energetik datum, razítko a podpis dodavatele Schválil: ..................................