Fakultní nemocnice Plzeň www.fnplzen.cz místo fakturace: Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň IČO: 00669806 BANKA: ČNB ČÍSLO ÚČTU: 33739311/0710 DIČ: CZ00669806 FIRMĚ Kappenberger+Braun, Elektro-Technik s.r.o. Domažlická 172a 318 00 Plzeň IČO: 16736907 VYSTAVIL: VELETA Petr Bc. VELETAP@fnplzen.cz OBJEDNÁVKA číslo: ÚTPN-37/19/Ve DATUM: 17.7.2019 TEXT OBJEDNÁVKY Předmět objednávky: Úprava a částečná demontáž ZIS na pav. 21 Farmakologie - ambulance. V současné době je ZIS pro EKG příjem nespolehlivá a v dalších místnostech není třeba z důvodu změny určení místnosti. Součástí dodávky budou úpravy v rozvaděči na oddělení, demontáž vadných prvků, jejich likvidace, montáž nových hlídačů izol. stavu, jejich zapojení, uvedení do provozuschopného stavu a zaškolení obsluhy. Místo plnění: Farmakologie, pav. 21, 1.NP, č. dveří 01.5113, FN Plzeň – Bory, Edvarda Beneše 1128/13, Plzeň. Termín plnění: Termín provedení montáže bude stanoven na srpen/2019 - dle domluvy se zdravotnickým personálem Předpokládaná cena a rozsah fakturované práce a dodávky materiálu dle Vaší nabídky č.CN-K+B 7294r0 ze dne 3.7.2019 činí 173 126 Kč bez DPH = 209 482,46 Kč s DPH viz zápis z jednání. Záruční podmínky: Poskytovaná záruka za jakost provedené opravy činí 24 měs. na práci a na dodaný materiál dle jednotlivých dodavatelů. Dodané díly musí být nové - nepoužité. Kontaktní osoba - zástupce objednatele: Josef Černý, vedoucí odboru údržby, mobil: 602 153 145, e-mail: CERNY@fnplzen.cz František Popelka, vedoucí oddělení údržby Bory, mobil: 722 465 458, e-mail: POPELKAF@fnplzen.cz Bc. Petr Veleta, vedoucí úseku elektroúdržby Bory, mobil: 606 060 693, e-mail: VELETAP@fnplzen.cz Platební podmínky: platba bude provedena na základě faktury - daňového dokladu, se splatností 30 kalendářních dní od data vystavení. Součástí faktury musí být vyplněný výkaz o rozsahu poskytnutých služeb a dodávce materiálu, potvrzený pověřeným zástupcem objednatele. Objednatel je plátcem daně. Fakturu zašlete do FN nejpozději do 7 kalendářního dne od DUZP jinak Vám bude faktura vrácena zpět k opravě! Fakturační adresa: Fakultní nemocnice Plzeň, Edvarda Beneše 1128/13, 305 99 Plzeň. Fakturu s dobou splatnosti minimálně 30 dní zašlete na naši adresu. Děkuji za vyřízení objednávky Bc. Milan Topinka, MBA Technicko-provozní náměstek FN Plzeň Na faktury uvádějte číslo naší objednávky.